En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)Diaha informado de que una vez ajustado por todos los costes e ingresos excluidos para evaluar el rendimiento de la evolución operativa de negocio durante el año, el resultado neto ajustado alcanzó los 217 millones en 2017, lo que supuso un descenso, tanto en euros, como en divisa constante, del 19,2%.

En 2017 las ventas brutas bajo enseña alcanzaron los 10.334 millones, con un crecimiento del 1,5% en moneda local. En España, las ventas brutas bajo enseña cayeron un 3,8%, cifra que estuvo en línea con la reducción del 3,9% observada en la superficie comercial. · Las ventas comparables del grupo aumentaron un 3,4% en 2017, con Iberia aumentando un 0,3%. En el 4T 2017 las ventas comparables mejoraron tanto en Iberia como en Emergentes con unas tasas de 1,1% y 8,6% respectivamente.

Las ventas netas descendieron un 0,6% en euros hasta 8.621 millones, mientras que a divisa constante mejoraron un 0,6% respecto al año anterior. Además del impacto negativo derivado de la depreciación de las divisas en Latinoamérica y la mayor presencia de la franquicia en el total de la red, el descenso en las ventas netas se debe sobre todo a la caída del 3,9% en la superficie comercial registrado en España.

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La depreciación de las divisas en el año representó un impacto negativo del 1,2% sobre el crecimiento de la cifra de ventas y fue el resultado de la depreciación media del 12,2% en el peso argentino y la apreciación del 6,5% registrada en el real brasileño durante el año.

El EBITDA ajustado descendió un 9,4% en 2017 hasta 568,6 millones, una caída del 8,9% a divisa constante. Este descenso tuvo su reflejo en una erosión de 65 puntos básicos en el margen EBITDA ajustado, que fue del 6,6% en el año como resultado de la política de precios implementada en España en la segunda mitad del año.

La amortización se incrementó un 2,3% hasta 232 millones, un 2,3% más a divisa constante, ligeramente por encima del crecimiento de ventas registrado a divisa constante debido al proceso de remodelación realizado en los últimos años.

El EBIT ajustado descendió un 16,1% en euros hasta los 336,6 millones, un 15,2% menos a divisa constante. El EBIT descendió un 20,2% hasta 247,1m (un 19,5% menos a divisa constante).

Los costes financieros del grupo aumentaron un 20,6% en 2017 hasta los 61,0 millones, con un crecimiento en los intereses pagados de 10,4 millones procedentes mayoritariamente de Emergentes, mientras que en euros el coste medio de la deuda descendió 12 puntos básicos hasta situarse en el 1,26% en 2017.

La deuda neta a final de diciembre de 2017 alcanzó los 891,3 millones, 13 millones mayor que en el mismo periodo del año pasado.

En Iberia, las ventas netas descendieron un 4,2% en 2017 hasta los 5.506 millones, mientras que en el cuarto trimestre el descenso fue del 3,7% hasta los 1.386 millones. Esta caída se debió principalmente al cierre definitivo de algunas tiendas El Arbol y Dia con rentabilidad inferior a la deseada en España y que tuvo su reflejo en una reducción de la superficie comercial del 3,9%.

Adicionalmente, el plan de mejoras, especialmente intenso en 2017, supuso la actuación en 613 tiendas durante el ejercicio frente a las 307 realizadas en 2016.

En 2017, las ventas netas en Emergentes aumentaron un 6,6% hasta 3.115 millones, un 10,0% en moneda local, con un efecto divisa negativo registrado en el año del 3,4% sobre ventas. Durante el cuarto trimestre de  2017, las ventas netas descendieron un 5,0% en euros hasta 775 millones, mientras que a divisa constante registraron una mejora del 8,8%.

 

 

DIA: Pago de dividendo

Por otro lado, la cadena de supermercados ha informado de que su Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo de 0,18 euros por acción.

Desde que DIA empezó a cotizar en 2011 ha destinado 1,045 millones a remuneración de sus accionistas.

DIA: perspectivas 2018

Asimismo, la compañía ha destacado que en Iberia estima volver al crecimiento de ventas en 2018, alcanzando tasas positivas de ventas comparables durante el año.

Asimismo, las estimaciones para el presente ejercicio incluyen alcanzar crecimiento del EBITDA ajustado en el ejercicio 2018, así como la aceleración de la expansión de tiendas en Brasil y Argentina.